Описание вакансии
Обязанности:
- Выполнение аудиторских проектов в соответствии c методологиями и процедурами, утвержденными со стороны GHIA (Group Head of Internal Audit VEON LTD), доведение результатов аудита до Руководителя Службы.
- Выполнение работ в рамках процесса оценки управления рисками и системы внутреннего контроля в соответствии с методологиями и процедурами, утвержденными со стороны GHIA.
- Выполнение дополнительного объема работ по реализации годового плана аудита при временном замещении другого работника или при совмещении обязанностей другого работника.
- Организация сбора, анализа, оценки и документального оформления информации в объеме, достаточном для достижения целей оценки внутреннего контроля.
- В рамках осуществления аудиторских проверок согласно утвержденному плану:
- оценка полноты, надежности, своевременности и целостности финансовой, управленческой и оперативной информации, а также средств, используемых для идентификации, измерения, классификации и передачи перечисленной информации.
- проверка выполнения подразделениями Компании функций планирования, организации, управления и контроля своей деятельности, соответствия действий сотрудников Компании политикам, стандартам, процедурам Veon/Компании, а также действующим законодательным и регулирующим актам/нормам,
- мониторинг и оценка управления функциями и бизнес-процессами.
- Разработка и согласование рекомендаций в рамках аудита в отношении улучшения системы внутренних контролей.
- Планирование и проведение аудиторских проверок, организация процедур сбора, систематизации, документирования, анализа и оценки информации о состоянии объектов внутреннего аудита, составление отчетов по результатам аудита, доведение результатов аудита до Руководителя Службы.
- Проверка полноты и достоверности, предоставляемой подразделениями Компании (включая региональными, а также центральным офисом применительно к региональным операциям) финансовой информации, методов ее проверки, классификации и порядка составления отчетности на ее основании.
- Проверка выполнения подразделениями Компании (включая региональными, а также центральным офисом применительно к региональным операциям) функций планирования, организации, управления и контроля своей деятельности, их соответствие указаниям руководства, утвержденным политикам, процедурам и действующему законодательству. Оценка эффективности организации бизнес – процессов.
- Оценка эффективности использования имеющихся ресурсов подразделениями Компании и анализ возможности ее повышения.
- Оценка контролей за сохранностью активов и в случае необходимости подтверждение наличия данных активов.
- Проверка проведенных мероприятий, предпринятых для устранения замечаний и выполнения рекомендаций внутреннего аудита.
- Содействие руководству в выявлении фрода. Оценка эффективности мер, направленных на предотвращение и выявление фрода.
- Участие в процессе оценки рисков и составлении годовых и долгосрочных планов Службы.
- Корректное ведение рабочей документации и обеспечение ее сохранности.
- Сохранение режима конфиденциальности в отношении всех сведений и документов Компании, предоставленных в ходе работы и проведения проверок.
- Своевременное предоставление отчетности для руководства.
- Координация действий с внешними организациями, оказывающими Компании консультационные и аудиторские услуги.
- Эффективное взаимодействие со специалистами Глобального внутреннего аудита с целью привлечения необходимой экспертизы, обмена информацией и выполнения совместных планов.
- Выполнение различных проектов по запросам Руководства Компании, GHIA, Наблюдательного Совета Компании и Аудиторского Комитета Veon.
- Подготовка регулярной отчетности по проведенным проектам для Руководства Компании, GHIA, Наблюдательного Совета Компании и Аудиторского Комитета Veon.
- Соблюдение обязанностей внутренних аудиторов, определенных Положением о Службе внутреннего аудита.
- Соблюдение международных профессиональных стандартов (SPPIA/IPPF) и кодекса этики внутренних аудиторов, определенных Институтом Внутренних Аудиторов (США).
- Высшее техническое образование (информационные системы)
- 5 лет опыта работы в области ИТ аудита и/или информационных технологий
- Обширные знания в области информационных технологий, знание основных стандартов и методологии ИТ аудита, основ внутреннего аудита.
- Предпочтительно наличие международной сертификации (CIA, CISA, CISM, CISSP, COBIT или др.)
- Знание бухгалтерских программ, офисных приложений.
- Английский (advanced).